Вводная часть
1. Основные определения
· Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени;
· Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;
· Бюджет Платошинского сельского поселения (бюджет поселения) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций муниципального образования Платошинское сельское поселение;
· Бюджетный процесс в Платошинском сельском поселении – регламентируемая нормами права деятельность органов местного самоуправления Платошинского сельского поселения и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета Платошинского сельского поселения, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, внешней проверке;
· Бюджетная политика – система мер органов местного самоуправления Платошинского сельского поселения в области организации бюджетного процесса и использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления своих функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета Платошинского сельского поселения, разработки мер по сбалансированности бюджета;
· Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);
· Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;
· Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
· Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета Платошинского сельского поселения стоимости муниципального имущества;
· Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
· Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов;
· Внутренний долг Платошинского сельского поселения - обязательства Платошинского сельского поселения, возникающие в валюте Российской Федерации;
· Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами бюджета;
· Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;
· Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
· Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами бюджета.
Что такое доходы и расходы бюджета?
Доходы бюджета Платошинского сельского поселения – поступающие в бюджет Платошинского сельского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Платошинского сельского поселения;
Доходы бюджета Платошинского сельского поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Доходы бывают трех видов:
Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов.
В бюджет Платошинского сельского поселения зачисляются следующие налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц;
- единый сельскохозяйственный налог;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий);
- транспортный налог;
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог.
Неналоговые доходы – это поступления от использования муниципального имущества (аренда земли и имущества) и от его продажи, платежи за пользование природными ресурсами, штрафов и прочие поступления;
Безвозмездные поступления – это поступления из других бюджетов (из федерального и краевого, районного бюджетов).
Расходы бюджета Платошинского сельского поселения – выплачиваемые из бюджета Платошинского сельского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Платошинского сельского поселения;
Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 14).
Бюджет Платошинского сельского поселения программный. На территории поселения реализуются следующие муниципальные программы:
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа сельского поселения "Совершенствование муниципального управления" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение безопасности населения и территории" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа сельского поселения "Улучшение жилищных условий граждан" на 2016-2020 годы |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении |
2. Основные показатели развития экономики
Платошинского сельского поселения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Платошинского сельского поселения
Прогноз социально-экономического развития на период до 2020 года |
|||||||||||
по Платошинскому сельскому поселению |
|||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2015 год |
2016 год |
Прогноз |
|||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||
1 вариант (пессимист.) |
2 вариант (базовый) |
1 вариант (пессимист.) |
2 вариант (базовый) |
1 вариант (пессимист.) |
2 вариант (базовый) |
1 вариант (песс.) |
2 вариант (базовый) |
||||
Труд (по полному кругу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего |
человек |
267 |
370 |
350 |
370 |
350 |
370 |
350 |
370 |
350 |
370 |
Фонд заработной платы работников - всего |
млн. руб. |
48,9 |
87,9 |
110,4 |
124,9 |
110,4 |
124,9 |
110,4 |
124,9 |
110,4 |
124,9 |
Численность населения по состоянию на начало текущего финансового года, всего (по данным Пермьстата) |
чел. |
2399 |
2 399 |
2399 |
2 399 |
2399 |
2 399 |
2399 |
2 399 |
2399 |
2 399 |
Количество населенных пунктов с населением |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Постоянное население, проживающее в населенных пунктах с численностью населения менее 300 чел. |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. Процессы формирования, утверждения и исполнения бюджета
В соответствии с бюджетным процессом в Платошинском сельском поселении, бюджет поселения составляется и утверждается каждый год на трехлетний период. Таким образом, проводится ежегодная работа по формированию проекта бюджета: исключаются параметры текущего года, актуализируются источники доходов и направления расходования средств по предусмотренным в бюджете поселения, добавляются параметры третьего года. Такой механизм формирования проекта бюджета называется «скользящей трехлеткой».
В целом продолжительность бюджетного процесса представлена в виде сетевого графика.
Сетевой график этапов бюджетного процесса
Этап бюджетного процесса |
Месяцы |
|||||||||||
ян-варь |
фев-раль |
март |
ап-рель |
май |
июнь |
июль |
ав-густ |
сен-тябрь |
ок-тябрь |
но-ябрь |
де-кабрь |
|
1. Составление проекта бюджета |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
2. Рассмотрение проекта бюджета, утверждение в первом чтении |
|
|
|
|
х |
х |
|
|||||
3. Утверждение бюджета во втором чтении |
х |
|||||||||||
4. Исполнение бюджета |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5. Бюджетная отчетность (представление) |
|
по ито-гам года |
за I квар- тал |
за по-лугодие |
за III квартал |
|||||||
6. Утверждение отчета об исполнении бюджета |
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
Основными этапами бюджетного процесса в Платошинском сельском поселении являются:
1. Составление проекта бюджета Платошинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (составляет отдел экономики и финансов); |
2. Рассмотрение проекта бюджета Платошинского сельского поселения (на публичных слушаниях, депутатами Совета депутатов); |
3.Утверждение бюджета Платошинского сельского поселения (утверждается депутатами Совета депутатов); |
4.Исполнение бюджета Платошинского сельского поселения (осуществляется в течение финансового года: с 1 января по 31 декабря); |
5. Составление и представление бюджетной отчетности (бюджетная отчетность представляется главой поселения на внешнюю проверку в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района, затем в Совет депутатов); |
6. Утверждение отчета об исполнении бюджета Платошинского сельского поселения (отчет об исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый год рассматривается на публичных слушаниях, утверждается депутатами Совета депутатов). |
I. Общие характеристики бюджета Платошинского сельского поселения за 2017 год, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
тыс. рублей
Наименование показателей |
2017 год (отчет) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
1. Доходы- всего, в том числе: |
16 598,3 |
16 326,2 |
12 895,8 |
13 458,7 |
1.1. Налоговые и неналоговые доходы |
6547,0 |
5974,6 |
5972,9 |
5980,3 |
1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них: |
10051,4 |
10351,6 |
6922,9 |
7478,4 |
1.2.1. Дотации |
6 355,0 |
8831,8 |
6446,3 |
6994,5 |
1.2.2. Субсидии |
2 256,8 |
846,1 |
0 |
0 |
1.2.3. Субвенции |
267,8 |
474,4 |
476,6 |
483,9 |
1.2.4.Иные межбюджетные трансферты |
1 171,8 |
199,3 |
0 |
0 |
2. Расходы - всего, в том числе: |
16 744,6 |
16 326,2 |
12 570,8 |
12 783,7 |
2.1.Расходы на выполнение собственных полномочий |
13 060,6 |
15 005,7 |
12 094,2 |
12 299,8 |
2.2. Расходы на выполнение переданных полномочий |
3 684,0 |
1 320,5 |
476,6 |
483,9 |
Условно утвержденные расходы |
0 |
0 |
325,0 |
675,0 |
3. Дефицит (-), профицит (+) |
-146,3 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет Платошинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Совета депутатов от 21.12.2017 года № 268.
Объем доходов бюджета Платошинского сельского поселения на 2018 год утвержден в сумме 16 326,2 тыс. руб., что на 272,1 тыс. руб. или на 1,6% меньше факта 2017 года. Плановый объем расходов бюджета поселения на 2018 год составляет 16 326,2 тыс. руб., что на 418,4 тыс. руб. или на 2,5 % меньше, чем факт 2017 года.
Бюджет Платошинского сельского поселения на 2018 год сформирован без дефицита.
В 2019-2020 годах объем собственных доходов бюджета поселения запланирован приблизительно на уровне 2018 года.
Основные приоритеты бюджетной политики Платошинского сельского поселения
- обеспечение среднесрочной бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;
- сохранение социальной направленности бюджета, безусловное обеспечение реализации «майских» указов Президента Российской Федерации
о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- реализация социально-значимых инвестиционных проектов, повышение качества дорожной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Основными проблемами бюджетной политики Платошинского сельского поселения являются:
- недостаток собственных средств для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения.
Для решения указанных проблем планируются мероприятия:
- инвентаризация имущественного комплекса муниципального образования с целью увеличения налоговых и неналоговых доходов;
- привлечение инвесторов на территорию Платошинского сельского поселения с целью увеличения налогового потенциала;
- привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на софинансирование программ;
- участие в краевых и федеральных проектах, в том числе в самообложении граждан.
II. Доходы бюджета Платошинского сельского поселения
Планируемые доходы в бюджет
Платошинского сельского поселения на 2018-2020 годы
тыс. руб.
Наименование показателей |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
1. Доходы- всего, в том числе: |
16 326,2 |
12 895,8 |
13 458,7 |
1.1. Налоговые и неналоговые доходы |
5974,6 |
5972,9 |
5980,3 |
1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них: |
10351,6 |
6922,9 |
7478,4 |
1.2.1. Дотации |
8831,8 |
6446,3 |
6994,5 |
1.2.2. Субсидии |
846,1 |
0 |
0 |
1.2.3. Субвенции |
474,4 |
476,6 |
483,9 |
1.2.4.Иные межбюджетные трансферты |
199,3 |
0 |
0 |
Объем доходов бюджета поселения на 2018 год составляет 16 326,2 тыс. руб. Объем планируемых доходов в бюджет Платошинского сельского поселения на 2018 год меньше фактических доходов 2017 года по следующим основным причинам:
- уменьшение объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов в связи с отсутствием субсидирования в 2018 году по проекту «Местный дом культуры» и самообложения.
Основными доходными источниками, формирующими объем поступлений налоговых доходов в бюджет поселения в 2018 году, являются: налоги на имущество (налог на имущество физ. лиц, земельный налог и транспортный налог), удельный вес которых в составе налоговых доходов составляет 53%, и налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в составе налоговых доходов составляет 30,6%.
Анализ структуры прогноза налоговых доходов на 2018 год показал, что по сравнению с 2017 годом структура налоговых доходов меняется (таблица 4).
Таблица 4
Наименование доходов |
Удельный вес, % |
||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Отклонение 2018 г. от 2017 г. |
|
Факт |
проект |
проект |
проект |
||
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Х |
Налог на доходы физических лиц |
25,4 |
30,5 |
30,6 |
30,5 |
+5,1 |
Акцизы |
8,0 |
8,0 |
8,5 |
8,7 |
0 |
Налоги на совокупный доход |
0,1 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
-0,06 |
Налог на имущество физических лиц |
5,1 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
+5,1 |
Транспортный налог |
16,1 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
-0,8 |
Земельный налог |
17,3 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
+ 10,2 |
Государственная пошлина |
-1,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
-1,2 |
Доходы от использования имущества |
19,0 |
7,76 |
7,66 |
7,56 |
- 11,24 |
Прочие неналоговые доходы |
10,0 |
0,5 |
0 |
0 |
-9,5 |
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2018 год в объеме 503,7 тыс.руб., на 2019 и 2020 годы, соответственно: 471,2 тыс.руб. и 466,6 тыс.руб.
Объем неналоговых доходов в структуре доходов бюджета поселения уменьшился в 2018 году на 0,5 млн. рублей (по сравнению с 2017 годом). Это связано с тем, что в бюджет 2017 поступили средства граждан по проекту самообложения согласно референдуму, проведенному в марте 2017 года, а также приватизации канализационной насосной станции с земельным участком.
В структуре неналоговых доходов бюджета на 2018 год 7,76 % составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и 0,5% - средства самообложения (задолженность за 2017 год).
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2018 год прогнозируются в объеме 459,7 тыс.руб.
В структуре доходов от использования имущества:
- 88,0 % составляют доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в сумме 406,2 тыс.руб., что соответствует первоначально утвержденному бюджету на 2017 год (406,2 тыс.руб.).
- 11,6 % составляют прочие поступления от использования имущества в сумме 53,5 тыс.рублей (соцнайм).
III. Расходы бюджета Платошинского сельского поселения
На 2018 год запланированы расходы в объеме 16 326,2тыс.руб.
Бюджет 2018 года – программный.
В структуре расходов проекта решения поселения наибольшую долю составляют: муниципальная программа сельского поселения «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы – 39,5%, МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы – 21,9%; МП «Совершенствование муниципального управления» на 2016-2020 годы – 27,3%.
Динамика расходов по годам
Раздел, подраздел |
Раздел, подраздел |
Факт 2017 года тыс.руб. |
2018 год |
2019 год (без учета условно-утвержденных расходов) |
2020 год (без учета условно-утвержденных расходов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 00 |
Общегосударствен-ные вопросы |
3 891,0 |
4 080,9 |
3 264,1 |
3 375,6 |
01 02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
878,4 |
934,2 |
934,2 |
934,2 |
01 03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
01 04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 510,3 |
2600,8 |
2329,9 |
2441,4 |
01 07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
170,0 |
118,9 |
0 |
0 |
01 11 |
Резервные фонды |
0 |
55 |
0 |
0 |
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
332,4 |
372,0 |
0 |
0 |
02 03 |
Национальная оборона |
181,8 |
197,7 |
199,9 |
207,2 |
02 03 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
181,8 |
197,7 |
199,9 |
207,2 |
03 00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
64,8 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
03 10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
64,8 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
04 00 |
Национальная экономика |
2 412,9 |
1 793,5 |
1666,2 |
1766,2 |
04 09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
2 262,9 |
1 723,5 |
800,0 |
800,0 |
04 12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
150,0 |
70,0 |
0 |
0 |
05 00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 977,2 |
2 125,3 |
759,6 |
853,7 |
05 01 |
Жилищное хозяйство |
111,3 |
86,9 |
89,3 |
83,4 |
05 02 |
Коммунальное хозяйство |
1 706,9 |
765,0 |
365,00 |
465,00 |
05 03 |
Благоустройство |
1 159,0 |
1 273,4 |
305,3 |
305,3 |
07 00 |
Образование |
24,4 |
0 |
0 |
0 |
07 07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
24,4 |
0 |
0 |
0 |
08 00 |
Культура и кинематография |
6 837,7 |
5 188,8 |
5 008,1 |
5 008,1 |
08 01 |
Культура |
6 837,7 |
5 188,8 |
5 008,1 |
5 008,1 |
10 00 |
Социальная политика |
84,8 |
337,0 |
86,1 |
86,1 |
10 03 |
Социальное обеспечение населения |
84,8 |
337,0 |
86,1 |
86,1 |
11 00 |
Физическая культура и спорт |
270,0 |
2 343,6 |
2 193,6 |
2 193,6 |
11 01 |
Физическая культура |
270,0 |
2 343,6 |
2 193,6 |
2 193,6 |
Всего расходы |
16 744,6 |
16 326,3 |
12 570,8 |
12 783,7 |
Расходы бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления поселения запланированы в сумме 3 553,8 тыс. рублей на 2018 год (с учетом передачи полномочий, информированием населения через СМИ и членским взносом в Совет муниципальных образований); 3 252,9 тыс. рублей на 2019 год, 3 364,4 тыс. рублей на 2020 год.
Расходы на содержание органов местного самоуправления отнесены по ведомственному признаку к расходам соответствующих отраслей.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления представлены в таблице:
тыс.руб.
наименование |
2017 год |
2018 год |
Объём расходов бюджета поселения |
16 744,6 |
16 326,3 |
Расходы на обеспечение органов МС, в том числе: |
3 419,2 |
3 553,8 |
Администрация поселения |
3 160,0 |
3 284,2 |
Передача полномочий |
227,4 |
239,6 |
Взнос в СМО |
23,0 |
25,0 |
Информирование населения через СМИ |
8,8 |
5,0 |
Доля расходов на содержание ОМС |
20,4 |
21,8 |
«Общегосударственные вопросы» (0100)
В данном разделе предусмотрены расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, аппарата администрации, а также другие общегосударственные вопросы.
Резервный фонд администрации поселения предусмотрен на 2018 год в сумме 55,0 тысяч рублей, что составляет в 2018 году 0,3 % от общего объема расходов бюджета и не превышает предельное значение данного фонда, определенное пунктом 3.4.2 решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Платошинском сельском поселении» (не более 3%).
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» отражены расходы на проведение оценки и признания прав на имущество поселения в 2018 году – 172,0 тыс.рублей, расходы на содержание и обслуживание казны, муниципального имущества в сумме 110,0 тыс.рублей в 2018 году, информирование населения через средства массовой информации 5,0 тыс.руб. в 2018 году, членский взнос в совет муниципальных образований 25,0 тыс.руб. в 2018 году.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300)
В подразделе 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» предусмотрены расходы на содержание пожарных водоемов и гидрантов Платошинского сельского поселения 80,0 тыс.руб. в 2018 году.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409)
Расходы бюджета за счет средств дорожного фонда Платошинского сельского поселения на поддержку дорожного хозяйства запланированы на 2018 год в объеме 1 723,5 тыс. руб., на 2019 год в объёме 800,0 тыс.руб., 2020 год в объёме 800,0 тыс.руб.
Другие вопросы в области национальной экономики (0412)
В составе расходов бюджета предусмотрены средства на мероприятия по межеванию земельных участков в сумме 70,0 тыс.руб. в 2018 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
Предусмотрены средства на:
- взносы на капитальный ремонт МКД в сумме 86,9 тыс.руб. в 2018 году;
- уличное освещение на 2018 год - 405,0 тыс.руб.;
- содержание кладбищ в 2018 году - 60,0 тыс.руб.;
- озеленение (обкашивание территории, обрезка деревьев) в сумме 180,0 тыс.руб. в 2018 году;
- организацию благоустройства территории поселения – 322,1;
- ремонт систем водоснабжения 300,0 тыс.руб.;
- софинансирование по проекту инициативного бюджетирования (проект «Я, ты, он, она – в доме всем нужна вода!» - 200,0 тысяч рублей;
- обслуживание газопровода 265,0 тыс.рублей;
- софинансирование программы «Формирование современной городской среды» - 306,3 тысяч рублей.
Культура (0800)
В данном разделе предусмотрены расходы на финансирование следующих расходных обязательств:
- Муниципальное учреждение Платошинский центр досуга «Гармония» – 4 008,9 тыс.руб.;
- Муниципальное учреждение «Библиотека Платошинского сельского поселения» Пермского муниципального района – 999,2 тыс.руб.;
- проведение мероприятий в области культуры – 180,7 тысяч рублей.
Расходы на выполнение расходных обязательств в области культуры определены исходя из стоимости единицы муниципальной услуги.
Социальная политика (1003)
В 2018 году предусмотрены расходы на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020г." и ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2015-2020 годы" в размере 250,9 тысяч рублей.
На выплату компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры 86,1 тысяч рублей.
Физическая культура и спорт (1100)
В связи с передачей здания дома спорта на финансирование из местного бюджета Платошинский сельский дом культуры был переименован в Муниципальное учреждение Платошинский центр досуга «Гармония».
В данном разделе бюджета поселения предусмотрены расходы на финансирование следующих расходных обязательств:
- Муниципальное учреждение Платошинский центр досуга «Гармония» в части физической культуры и спорта – 2 193,6 тыс.руб.;
- проведение мероприятий в области спорта – 150,0 тысяч рублей.
Расходы на выполнение расходных обязательств по проведению мероприятий определены исходя из стоимости единицы муниципальной услуги.
IV. Межбюджетные отношения
В бюджет поселения за 2017 год поступило дотаций, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 10 051,4 тыс. руб., что составило 60,56 % всех доходов бюджета поселения. На 2018 год планируется к получению из бюджетов других уровней 10 351,6 тыс. рублей (63,4%).
Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района на 2018 год составляет 239,6 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет района передаются на исполнение части полномочий поселений: обслуживание получателей средств бюджетов поселений, осуществление внешнего муниципального контроля, осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и защиты от ЧС.
V. Дополнительная информация
Финансовый орган Платошинского сельского поселения, осуществляющий разработку бюджета поселения: администрация Платошинского сельского поселения.
Юридический адрес: 614545 с.Платошино, ул. Школьная, 40
E-mail: [email protected]
Телефон/факс (342)2937066
Часы работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.