Главная   Администрация   Документы   О поселении
Home
Понедельник, 19 Февраль 2018 04:53

Бюджет для граждан на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Оцените материал
(0 голосов)

Публичный бюджет

Платошинского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(бюджет для граждан)

Вводная часть

1. Основные определения

·       Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени;

·       Бюджет муниципального образования (местный бюджет) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;

·       Бюджет Платошинского сельского поселения (бюджет поселения) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций муниципального образования Платошинское сельское поселение;

·       Бюджетный процесс в Платошинском сельском поселении – регламентируемая нормами права деятельность органов местного самоуправления Платошинского сельского поселения и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета Платошинского сельского поселения, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, внешней проверке;

·       Бюджетная политика – система мер органов местного самоуправления Платошинского сельского поселения в области организации бюджетного процесса и использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления своих функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета Платошинского сельского поселения, разработки мер по сбалансированности бюджета;

·       Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);

·       Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

·       Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

·       Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета Платошинского сельского поселения стоимости муниципального имущества;

·       Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;

·       Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

·       Внутренний долг Платошинского сельского поселения - обязательства Платошинского сельского поселения, возникающие в валюте Российской Федерации;

·       Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами бюджета;

·       Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

·       Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

·       Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами бюджета.

  Что такое доходы и расходы бюджета?

Доходы бюджета Платошинского сельского поселения – поступающие в бюджет Платошинского сельского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Платошинского сельского поселения;

Доходы бюджета Платошинского сельского поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Доходы бывают трех видов:

Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов.

В бюджет Платошинского сельского поселения зачисляются следующие налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц;

- единый сельскохозяйственный налог;

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий);

- транспортный налог;

- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

- налог на имущество физических лиц;

- земельный налог.

Неналоговые доходы – это поступления от использования муниципального имущества (аренда земли и имущества) и от его продажи, платежи за пользование природными ресурсами, штрафов и прочие поступления;

Безвозмездные поступления – это поступления из других бюджетов (из федерального и краевого, районного бюджетов).

Расходы бюджета Платошинского сельского поселения – выплачиваемые из бюджета Платошинского сельского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Платошинского сельского поселения;

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 14).

Бюджет Платошинского сельского поселения программный. На территории поселения реализуются следующие муниципальные программы:

 

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа сельского поселения "Совершенствование муниципального управления" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение безопасности населения и территории"   на 2016-2020 годы

Муниципальная программа сельского поселения "Улучшение жилищных условий граждан" на 2016-2020 годы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении

 

2. Основные показатели развития экономики

Платошинского сельского поселения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития

Платошинского сельского поселения

Прогноз социально-экономического развития на период до 2020 года

по Платошинскому сельскому поселению

Наименование показателя

Ед. изм.

2015 год
отчет

2016 год
прогноз

Прогноз

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1 вариант (пессимист.)

2 вариант (базовый)

1 вариант (пессимист.)

2 вариант (базовый)

1 вариант (пессимист.)

2 вариант (базовый)

1 вариант (песс.)

2 вариант (базовый)

Труд (по полному кругу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего

человек

267

370

350

370

350

370

350

370

350

370

Фонд заработной платы работников - всего

млн. руб.

48,9

87,9

110,4

124,9

110,4

124,9

110,4

124,9

110,4

124,9

Численность населения по состоянию на начало текущего финансового года, всего (по данным Пермьстата)

чел.    

2399

2 399

2399

2 399

2399

2 399

2399

2 399

2399

2 399

Количество населенных пунктов с населением

шт.      

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Постоянное население, проживающее в населенных пунктах с численностью населения менее 300 чел.

чел.    

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

 

 3. Процессы формирования, утверждения и исполнения бюджета

В соответствии с бюджетным процессом в Платошинском сельском поселении, бюджет поселения составляется и утверждается каждый год на трехлетний период. Таким образом, проводится ежегодная работа по формированию проекта бюджета: исключаются параметры текущего года, актуализируются источники доходов и направления расходования средств по предусмотренным в бюджете поселения, добавляются параметры третьего года. Такой механизм формирования проекта бюджета называется «скользящей трехлеткой».

В целом продолжительность бюджетного процесса представлена в виде сетевого графика.

Сетевой график этапов бюджетного процесса

Этап бюджетного процесса

Месяцы

ян-варь

фев-раль

март

ап-рель

май

июнь

июль

ав-густ

сен-тябрь

ок-тябрь

но-ябрь

де-кабрь

1. Составление проекта бюджета

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

2. Рассмотрение проекта бюджета, утверждение в первом чтении

 

 

 

 

х

х

 

3. Утверждение бюджета во втором чтении

х

4. Исполнение бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5. Бюджетная отчетность (представление)

 

по ито-гам года

за I квар-

тал

за по-лугодие

за III квартал

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Основными этапами бюджетного процесса в Платошинском сельском поселении являются:

 1. Составление проекта бюджета Платошинского сельского поселения   на очередной финансовый год и плановый период (составляет отдел экономики и финансов);

2. Рассмотрение проекта бюджета Платошинского сельского поселения (на публичных слушаниях, депутатами Совета депутатов);

3.Утверждение бюджета Платошинского сельского поселения  (утверждается депутатами Совета депутатов); 

4.Исполнение бюджета Платошинского сельского поселения   (осуществляется в течение финансового года: с 1 января по 31 декабря);

5. Составление и представление бюджетной отчетности (бюджетная отчетность представляется главой поселения на внешнюю проверку в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района, затем в Совет депутатов);

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета Платошинского сельского поселения   (отчет об исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый год рассматривается на публичных слушаниях, утверждается депутатами Совета депутатов).

 

I.                 Общие характеристики бюджета Платошинского сельского поселения за 2017 год, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

тыс. рублей

Наименование показателей

2017 год (отчет)

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год

(план)

1. Доходы- всего, в том числе:

16 598,3

16 326,2

12 895,8

13 458,7

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

6547,0

5974,6

5972,9

5980,3

1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них:

10051,4

10351,6

6922,9

7478,4

1.2.1. Дотации

6 355,0

8831,8

6446,3

6994,5

1.2.2. Субсидии

2 256,8

846,1

0

0

1.2.3. Субвенции

267,8

474,4

476,6

483,9

1.2.4.Иные межбюджетные трансферты

1 171,8

199,3

0

0

2. Расходы - всего, в том числе:

16 744,6

16 326,2

12 570,8

12 783,7

2.1.Расходы на выполнение собственных полномочий

13 060,6

15 005,7

12 094,2

12 299,8

2.2. Расходы на выполнение переданных полномочий

3 684,0

1 320,5

476,6

483,9

Условно утвержденные расходы

0

0

325,0

675,0

3. Дефицит (-), профицит (+)

-146,3

0

0

0

Бюджет Платошинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Совета депутатов от 21.12.2017 года № 268.

Объем доходов бюджета Платошинского сельского поселения на 2018 год утвержден в сумме 16 326,2 тыс. руб., что на 272,1 тыс. руб. или на 1,6% меньше факта 2017 года. Плановый объем расходов бюджета поселения на 2018 год составляет 16 326,2 тыс. руб., что на 418,4 тыс. руб. или на 2,5 % меньше, чем факт 2017 года.

Бюджет Платошинского сельского поселения на 2018 год сформирован без дефицита.

В 2019-2020 годах объем собственных доходов бюджета поселения запланирован приблизительно на уровне 2018 года.

Основные приоритеты бюджетной политики Платошинского сельского поселения

- обеспечение среднесрочной бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;

- сохранение социальной направленности бюджета, безусловное обеспечение реализации «майских» указов Президента Российской Федерации
о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;

- реализация социально-значимых инвестиционных проектов, повышение качества дорожной инфраструктуры;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Основными проблемами бюджетной политики Платошинского сельского поселения являются:

- недостаток собственных средств для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения.

Для решения указанных проблем планируются мероприятия:

- инвентаризация имущественного комплекса муниципального образования с целью увеличения налоговых и неналоговых доходов;

- привлечение инвесторов на территорию Платошинского сельского поселения с целью увеличения налогового потенциала;

 - привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на софинансирование программ;

- участие в краевых и федеральных проектах, в том числе в самообложении граждан.

 

II. Доходы бюджета Платошинского сельского поселения

Планируемые доходы в бюджет
Платошинского сельского поселения на 2018-2020 годы

                                                                                                       тыс. руб.

Наименование показателей

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год

(план)

1. Доходы- всего, в том числе:

16 326,2

12 895,8

13 458,7

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

5974,6

5972,9

5980,3

1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них:

10351,6

6922,9

7478,4

1.2.1. Дотации

8831,8

6446,3

6994,5

1.2.2. Субсидии

846,1

0

0

1.2.3. Субвенции

474,4

476,6

483,9

1.2.4.Иные межбюджетные трансферты

199,3

0

0

Объем доходов бюджета поселения на 2018 год составляет 16 326,2 тыс. руб. Объем планируемых доходов в бюджет Платошинского сельского поселения на 2018 год меньше фактических доходов 2017 года по следующим основным причинам:

- уменьшение объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов в связи с отсутствием субсидирования в 2018 году по проекту «Местный дом культуры» и самообложения.

Основными доходными источниками, формирующими объем поступлений налоговых доходов в бюджет поселения в 2018 году, являются: налоги на имущество (налог на имущество физ. лиц, земельный налог и транспортный налог), удельный вес которых в составе налоговых доходов составляет 53%, и налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в составе налоговых доходов составляет 30,6%.

Анализ структуры прогноза налоговых доходов на 2018 год показал, что по сравнению с 2017 годом структура налоговых доходов меняется (таблица 4).

Таблица 4

Наименование доходов

Удельный вес, %

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Отклонение 2018 г. от 2017 г.

Факт

проект

проект

проект

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

100,0

100,0

100,0

100,0

Х

Налог на доходы физических лиц

25,4

30,5

30,6

30,5

+5,1

Акцизы

8,0

8,0

8,5

8,7

0

Налоги на совокупный доход

0,1

0,04

0,04

0,04

-0,06

Налог на имущество физических лиц

5,1

10,2

10,2

10,2

+5,1

Транспортный налог

16,1

15,3

15,3

15,3

-0,8

Земельный налог

17,3

27,5

27,5

27,5

+ 10,2

Государственная пошлина

-1,0

0,2

0,2

0,2

-1,2

Доходы от использования имущества

19,0

7,76

7,66

7,56

- 11,24

Прочие неналоговые доходы

10,0

0,5

0

0

-9,5

Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2018 год в объеме 503,7 тыс.руб., на 2019 и 2020 годы, соответственно: 471,2 тыс.руб. и 466,6 тыс.руб.

Объем неналоговых доходов в структуре доходов бюджета поселения уменьшился в 2018 году на 0,5 млн. рублей (по сравнению с 2017 годом). Это связано с тем, что в бюджет 2017 поступили средства граждан по проекту самообложения согласно референдуму, проведенному в марте 2017 года, а также приватизации канализационной насосной станции с земельным участком.

В структуре неналоговых доходов бюджета на 2018 год 7,76 % составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и 0,5% - средства самообложения (задолженность за 2017 год).

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2018 год прогнозируются в объеме 459,7 тыс.руб.

В структуре доходов от использования имущества:

- 88,0 % составляют доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в сумме 406,2 тыс.руб., что соответствует первоначально утвержденному бюджету на 2017 год (406,2 тыс.руб.).

- 11,6 % составляют прочие поступления от использования имущества в сумме 53,5 тыс.рублей (соцнайм).

 

 

III. Расходы бюджета Платошинского сельского поселения

На 2018 год запланированы расходы в объеме 16 326,2тыс.руб.

Бюджет 2018 года – программный.

В структуре расходов проекта решения поселения наибольшую долю составляют: муниципальная программа сельского поселения «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы – 39,5%, МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» на 2016-2020 годы – 21,9%; МП «Совершенствование муниципального управления» на 2016-2020 годы – 27,3%.

 Динамика расходов по годам

Раздел, подраздел

Раздел, подраздел

Факт 2017 года

тыс.руб.

2018 год

2019 год

(без учета условно-утвержденных расходов)

2020 год

(без учета условно-утвержденных расходов)

1

2

3

4

5

6

01 00

Общегосударствен-ные вопросы

3 891,0

4 080,9

3 264,1

3 375,6

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

878,4

934,2

934,2

934,2

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0

0

0

0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 510,3

2600,8

2329,9

2441,4

01 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

170,0

118,9

0

0

01 11

Резервные фонды

0

55

0

0

01 13

Другие общегосударственные вопросы

332,4

372,0

0

0

02 03

 Национальная оборона

181,8

197,7

199,9

207,2

02 03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

181,8

197,7

199,9

207,2

03 00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

64,8

80,0

80,0

80,0

03 10

Обеспечение пожарной безопасности

64,8

80,0

80,0

80,0

04 00

Национальная экономика

2 412,9

1 793,5

1666,2

1766,2

04 09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2 262,9

1 723,5

800,0

800,0

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

150,0

70,0

0

0

05 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 977,2

2 125,3

759,6

853,7

05 01

Жилищное хозяйство

111,3

86,9

89,3

83,4

05 02

Коммунальное хозяйство

1 706,9

765,0

365,00

465,00

05 03

Благоустройство

1 159,0

1 273,4

305,3

305,3

07 00

Образование

24,4

0

0

0

07 07

Молодежная политика и оздоровление детей

24,4

0

0

0

08 00

Культура и кинематография

6 837,7

5 188,8

5 008,1

5 008,1

08 01

Культура

6 837,7

5 188,8

5 008,1

5 008,1

10 00

Социальная политика

84,8

337,0

86,1

86,1

10 03

Социальное обеспечение населения

84,8

337,0

86,1

86,1

11 00

Физическая культура и спорт

270,0

2 343,6

2 193,6

2 193,6

11 01

Физическая культура

270,0

2 343,6

2 193,6

2 193,6

Всего расходы

16 744,6

16 326,3

12 570,8

12 783,7

 

Расходы бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления поселения запланированы в сумме 3 553,8 тыс. рублей на 2018 год (с учетом передачи полномочий, информированием населения через СМИ и членским взносом в Совет муниципальных образований); 3 252,9 тыс. рублей на 2019 год, 3 364,4 тыс. рублей на 2020 год.

Расходы на содержание органов местного самоуправления отнесены по ведомственному признаку к расходам соответствующих отраслей.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления представлены в таблице:

тыс.руб.

наименование

2017 год

2018 год

Объём расходов бюджета поселения

16 744,6

16 326,3

Расходы на обеспечение органов МС, в том числе:

3 419,2

3 553,8

Администрация поселения

3 160,0

3 284,2

Передача полномочий

227,4

239,6

Взнос в СМО

23,0

25,0

Информирование населения через СМИ

8,8

5,0

Доля расходов на содержание ОМС

20,4

21,8

 

 

«Общегосударственные вопросы» (0100)

В данном разделе предусмотрены расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, аппарата администрации, а также другие общегосударственные вопросы.

Резервный фонд администрации поселения предусмотрен на 2018 год в сумме 55,0 тысяч рублей, что составляет в 2018 году 0,3 % от общего объема расходов бюджета и не превышает предельное значение данного фонда, определенное пунктом 3.4.2 решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Платошинском сельском поселении» (не более 3%).  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» отражены расходы на проведение оценки и признания прав на имущество поселения в 2018 году – 172,0 тыс.рублей, расходы на содержание и обслуживание казны, муниципального имущества в сумме 110,0 тыс.рублей в 2018 году, информирование населения через средства массовой информации 5,0 тыс.руб. в 2018 году, членский взнос в совет муниципальных образований 25,0 тыс.руб. в 2018 году.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300)

В подразделе 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» предусмотрены расходы на содержание пожарных водоемов и гидрантов Платошинского сельского поселения 80,0 тыс.руб. в 2018 году.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409)

Расходы бюджета за счет средств дорожного фонда Платошинского сельского поселения на поддержку дорожного хозяйства запланированы на 2018 год в объеме 1 723,5 тыс. руб., на 2019 год в объёме 800,0 тыс.руб., 2020 год в объёме 800,0 тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики (0412)

В составе расходов бюджета предусмотрены средства на мероприятия по межеванию земельных участков в сумме 70,0 тыс.руб. в 2018 году.

                   Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)

         Предусмотрены средства на:

- взносы на капитальный ремонт МКД в сумме 86,9 тыс.руб. в 2018 году;

- уличное освещение на 2018 год - 405,0 тыс.руб.;

- содержание кладбищ в 2018 году - 60,0 тыс.руб.;

- озеленение (обкашивание территории, обрезка деревьев) в сумме 180,0 тыс.руб. в 2018 году;

- организацию благоустройства территории поселения – 322,1;

- ремонт систем водоснабжения 300,0 тыс.руб.;

- софинансирование по проекту инициативного бюджетирования (проект «Я, ты, он, она – в доме всем нужна вода!» - 200,0 тысяч рублей;

- обслуживание газопровода 265,0 тыс.рублей;

- софинансирование программы «Формирование современной городской среды» - 306,3 тысяч рублей.

Культура (0800)

В данном разделе предусмотрены расходы на финансирование следующих расходных обязательств:

  • Муниципальное учреждение Платошинский центр досуга «Гармония» – 4 008,9 тыс.руб.;
  • Муниципальное учреждение «Библиотека Платошинского сельского поселения» Пермского муниципального района  – 999,2 тыс.руб.;
  • проведение мероприятий в области культуры – 180,7 тысяч рублей.

Расходы на выполнение расходных обязательств в области культуры определены исходя из стоимости единицы муниципальной услуги.

Социальная политика (1003)

В 2018 году предусмотрены расходы на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020г." и ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2015-2020 годы" в размере 250,9 тысяч рублей.

На выплату компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры 86,1 тысяч рублей.

Физическая культура и спорт (1100)

В связи с передачей здания дома спорта на финансирование из местного бюджета Платошинский сельский дом культуры был переименован в Муниципальное учреждение Платошинский центр досуга «Гармония».

           В данном разделе бюджета поселения предусмотрены расходы на финансирование следующих расходных обязательств:

  • Муниципальное учреждение Платошинский центр досуга «Гармония» в части физической культуры и спорта – 2 193,6 тыс.руб.;

 

  • проведение мероприятий в области спорта – 150,0 тысяч рублей.

Расходы на выполнение расходных обязательств по проведению мероприятий определены исходя из стоимости единицы муниципальной услуги.

IV. Межбюджетные отношения

В бюджет поселения за 2017 год поступило дотаций, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 10 051,4 тыс. руб., что составило 60,56 % всех доходов бюджета поселения. На 2018 год планируется к получению из бюджетов других уровней 10 351,6 тыс. рублей (63,4%).

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района на 2018 год составляет 239,6 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет района передаются на исполнение части полномочий поселений: обслуживание получателей средств бюджетов поселений, осуществление внешнего муниципального контроля, осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и защиты от ЧС.

V. Дополнительная информация

Финансовый орган Платошинского сельского поселения, осуществляющий разработку бюджета поселения: администрация Платошинского сельского поселения.

Юридический адрес: 614545 с.Платошино, ул. Школьная, 40

E-mail: [email protected]

Телефон/факс (342)2937066

Часы работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Прочитано 272 раз Последнее изменение Понедельник, 19 Февраль 2018 04:55

2018 © Администрация Платошинского сельского поселения | Блог

Top
Яндекс.Метрика